************事务所参与我院调研论证,内容及要求如下:
******医院
******医院审计服务项目
三、采购内容和要求:
************医院预算执行及其他财务收支审计报告》。
******医院内部控制体系************医院风险评估报告》。
******医院专项资金使用的合规性、真实性、效益性进行审计,确保资金专款专用、安全高效,出具专项资金审计报告。
四、提供资料
(一)公司资质文件复印件:包括营业执照、法定代表人授权委托书、2025年框架协议库等相关资质证明材料。
(二)合规声明:提供公司和拟投入的注册会计师个人近三年(自递交资料之日起倒推)经营活动中无违法违规记录的书面声明。
(三)业绩证明材料:针对本公告第三条所列的三项审计内容,分别提供3份及以上近三年同规模同类审计业绩证明(医疗机构相关审计业绩优先),需随附对应项目合同复印件或中标通知书。
(四)服务方案:包括但不限于工作思路、实施计划、团队配置、质量保障措施、服务承诺等内容。
(五)拟投入项目团队要求:项目负责人必须具备注册会计师资格,且拥有不少于5年审计相关工作经验,熟悉同类项目审计流程,具备较强的团队管理、沟通协调及风险把控能力,需全程统筹审计工作,对审计质量负总责。
团队其他成员:每个项目至少2名注册会计师全程参与项目实施,且拥有3年以上审计实操经验;其他成员必须具备中级及以上专业技术职称。需具备熟练掌握审计信息化工具(如审计软件、数据分析平台、数据库查询技术等)人员。
团队要求:团队成员未经采购人审批不得随意变更,且需具备开放的创新思维,能够打破传统审计模式的局限,主动探索适应项目特点的审计方法、技术及流程。审计成果不仅能满足基础审计报告要求,还需结合创新分析视角,提供具有建设性、前瞻性的审计建议,为被审计单位优化管理、防范风险提供更高价值的参考。
(六)本次调研不接受联合体参选。
(七)项目报价
按预算执行及其他财务收支审计、内部控制评价及风险评估审计和专项资金审计三个项目报价,报价表详见附件。
以上所要求的资料必须完整提供且加盖公章,报名单位需对所提供资料的真实性负责,若存在弄虚作假,将取消参与资格。
五、报名方式及时间:
(一)报名方式:电子版材料连同报价表,以PDF文档形式,******
(注:本次调研不收取任何费用。)
(二)报名时间:2025年12月2日至2025年12月8日17:00。
六、调研论证会时间和地点:时间和地点另行通知。
联系人:杨 梦 电话:******-3329
******医院 2025年12月2日
附件:
******医院审计服务报价表
报价单位:
联系人: 联系电话:
序号 |
服务项目名称 |
2025年框架协议折扣 |
响应报价 |
备注 |
1 |
预算执行及其他财务收支审计 |
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2 |
内部控制评价及风险评估审计 |
|||
3 |
专项资金审计 |
注:响应报价98%代表98折,成交价格=基础价格*98%
法定代表人/授权代表(签字):
报价单位(盖章):
日 期:2025 年 月 日
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