项目需求详情
按照《政府会计准则》及《政府会计制度》对2024年度账务处理、各类报表进行全面审计,同时通过审计,查找单位内部控制缺陷,进一步规范单位管理。(一)2024年财务审计主要内容如下:1、遵守有关法律法规和财经纪律情况;2、重大经济事项的决策、执行情况;3、预算执行情况;4、财务收支情况;5、单位“三重一大”、财务管理制度坚持执行情况;6、政府采购预算和执行管理情况;7、资产的管理和使用情况;8、其他需要审计的内容;(二)2024年度财务会计报表主要内容如下:1、对单位年度资产负债表、收入费用表、现金流量表、净资产变动表、年度部门决算、年度部门财务报告等进行审计;2、对单位年度会计报表附注进行审计。(三)审计咨询服务的主要内容及提交成果和要求:1、接受委托及时提供年度审计服务,提交合格的年度审计报告和需要提供的其他报告。2、严格依据国家有关法律、法规、准则执行业务,对出具的审计报告的内容的真实性、合法性、准确性负责。3、供应商须在接到采购人所提供全部资料后60个工作日内交付全部审计报告。要求:纸质版投标文件正本一份副本贰份(密封完好)送达采购联系人。展开服务周期:60天
报价方式:价格
服务实施地:******医院
报名结束时间:2025-07-31 00:00:00
发布时间:2025-07-22 12:11:18
采购编号:******037
采购单位:******医院
供应商数量: 报名供应商不足三家。
允许1家中选供应商资格:一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
************事务所执业证书可以参加本项目的投标);(2)项目负责人需具备注册会计师或高级审计师或高级会计师资格证书;项目组成员不少于4人,其中至少1人需具备会计师或审计师及以上资格。
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。